梅林股份審計部和監(jiān)察部于8月份組織相關人員對管理事業(yè)部各下屬企業(yè)開展內(nèi)控管理工作對口檢查,我司審計室、資產(chǎn)管理部、監(jiān)察室及其他相關部門和單位認真落實自查、積極應對檢查。對口檢查組檢查認為:我司的內(nèi)控制度建設及制度執(zhí)行情況良好,項目管理、合同管理、領導干部履職待遇管理等合規(guī)有效,資產(chǎn)狀況、財務收支等均真實、合法。通過自查和檢查,公司進一步推進了審計整改、強化了內(nèi)控管理。
一是全面推進和落實審計整改工作,著力構(gòu)建審計整改長效機制。以2015年度年報審計及內(nèi)控審計中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷和風險及需要整改的問題為抓手,全面保障審計整改工作落實到實處。首先,對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時建立整改問題清單,認真分析問題產(chǎn)生的原因,排出整改時間表,明確整改責任人;其次,對未整改或整改不到位事項和問題加強跟蹤檢查,直到整改到位;最后,著力構(gòu)建審計整改長效機制,重在建章立制,舉一反三,查疏堵漏,同時,加強對建章立制執(zhí)行情況的檢查,強化制度執(zhí)行的剛性。
二是認真組織內(nèi)控、監(jiān)察專項自查,加強內(nèi)控制度健全和執(zhí)行。根據(jù)股份公司要求,會同相關部門認真組織內(nèi)控、監(jiān)察專項自查,自查范圍包括:費用控制、資產(chǎn)管理、財務收支等經(jīng)營管理情況;對工程、投資項目的前期審批情況、資金使用、招投標、物資采購的監(jiān)管情況、合同簽訂、施工、驗收進度情況;大宗物資采購、資產(chǎn)設備購買和出售的制度健全及執(zhí)行情況;銷售業(yè)務、存貨管理、應收賬款管理等相關流程;領導干部履職待遇制度制定情況及執(zhí)行情況;領導干部利益輸送、黨風廉政責任書簽訂及范圍情況等。通過自查不斷完善和健全內(nèi)控制度,規(guī)范內(nèi)控流程,加強內(nèi)控制度執(zhí)行,強化內(nèi)控監(jiān)察管理,進一步形成依法經(jīng)營、規(guī)范運作的良好環(huán)境。
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